Перевозка с ндс или без ндс

Ип с ндс или без ндс для грузоперевозок 2022

Налог на добавленную стоимость (НДС) по праву считается самым сложным в плане бухгалтерии платежом в государственный бюджет. Во-первых, не нужно платить налог, во-вторых не нужно вести его учет и сдавать отчеты. Налоговый кодекс России в вопросе выбора работы по НДС или без НДС весьма демократичен. Если у вас прописка не московкая и машин менее 20 (в аренде в т.ч) то у вас будет обязателен ЕНВД. НДС транспортные услуги облагаются в зависимости от того, кем они оказываются и где осуществляются. Ближайшие изменения по налогам и взносам уже известны. Как проводят расчеты, какие режимы выгодны для ИП работают с НДС или без него — имеет большое значение. ООО занимается оказанием транспортных услуг по перевозке грузов и является плательщиком ЕНВД.

ЕНВД для ИП с 2022 не является обязательным режимом если деятельность входит в перечень ЕНВД. С НДС нюанс в том, что его к возмещению своего НДС применяют. По каждому виду деятельности существует рекомендация ИФНС по предельным цифрам НДС, который рекомендуется уплачивать. Конечно, можно рискнуть, но чем обернется такой шаг? Налог на добавленную стоимость (НДС) увеличен с 18% до 20%. Налогообложение налогом на добавленную стоимость иностранных организаций, состоящих на учёте в налоговых органах Российской Федерации в качестве налогоплательщика НДС, производится в том же порядке, который предусмотрен для российских организаций. ООО Б привлекает для грузоперевозки ИП (одного единственного у которого в собственности автомобиль). Превышение предельной стоимости ОС лишает ИП права на применение УСН В обзоре правоприменительной практики за IV квартал 2022 Патент на грузоперевозки для ИП — 2022: стоимость.

НДС при перевозке грузов

Транспортные услуги всегда облагаются НДС. К ним могут быть применены различные ставки – 0% или 18%, в зависимости от того, пересекают ли товары границу Российской Федерации. Другими словами, выполняется перевозка в пределах России, или в экспортном или импортном направлениях.

В случае перевозки по территории Российской Федерации применяется НДС 18% ко всей стоимости перевозки. Поэтому, если ваша компания находится на традиционной системе налогообложения, обращайте внимание на выбор контрагента – услуги физического лица, индивидуального предпринимателя или организации, работающих по «упрощенке», окажутся дороже ровно на сумму НДС, которую вы не сможете предъявить к уплате. В случае с физическим лицом вы будете являться налоговым агентом по уплате налога на прибыль.

НДС при перевозке грузов

Спасибо, что откликнулись.
В данном случае у нас такая схема «Заказчик»-«Мы-Исполнитель» на ОСНО, чтобы забрать груз мы нанимаем иностранную фирму перевозчика.
Перевозчик в акте пишет допустим Франция-граница РФ(бывает формулировка Санкт-Петербург). Договора на данную перевозку не заключается, считается разовой услугой.
Я думаю так, что согласно статье 164 НК РФ мы являемся налоговым агентом и имеем право применить ставку 0%, однако в письме Минфина РФ от 26,07,12 №03-07-08/218 говориться, что такая перевозка не облагается НДС.

Протокол
о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе
(Санкт-Петербург, 11 декабря 2022 г.)
.
1. Местом реализации работ, услуг признается территория государства — члена таможенного союза, если:
.
2) работы, услуги связаны непосредственно с движимым имуществом, транспортными средствами, находящимися на территории этого государства;

Читайте также:  Как Заполнить Справку 3 Ндфл За Лечение

Перевозки с НДС и без НДС: в чем особенности и выгода

С другой стороны, грузоперевозки без НДС по — прежнему выгодны многим предпринимателям. В этой связи оптимально подбирать в качестве подрядчика транспортную компанию, которая может работать сразу в двух налоговых режимах – с НДС и без НДС.

Грузоперевозки с включенным в стоимость налогом 20% выгодны всем участникам сделки. Для транспортной компании это открывает возможности для сотрудничества с крупными организациями, ведь именно они являются основным потребителем услуг с НДС. Многие корпорации и холдинги работают исключительно с подрядчиками, использующими данный налоговый режим.

НДС и без НДС

Этот новый клиент требует, чтобы заключали договор на фирму, которая с НДС (без НДС не хочет работать, хотя такая фирма у меня есть тоже, на ней договора с поставщиками транспортных услуг, те самые ИП с фурами).

Занимаюсь грузовыми перевозками, своего транспорта мало, а точнее 3 DAF’a , появился клиент на постоянную основу, но вот незадача, свои машины на другом проекте, под который и брались в лизинг. А расширятся хочется. Возможности еще купить авто пока нет. Решил нанять пару ИП шников со своими фурами и тут случилась проблема.

Бухгалтерские и юридические услуги

Договор транспортной экспедиции, как услуга и основная деятельность предприятия — сразу прицел налоговиков, а порой и ОБЭП. Грамотный бухгалтер, на вполне себе законных условиях НДС отрегулирует. Нужно понимать простую истину, если ГАЗель из А в Б приезжает как частник за 1000 рублей и ставка «по месту» именно такая, выставить своему клиенту счет тупо прибавив НДС — ты не пролезешь. В маленьких суммах ты возможно не почувствуешь, как и твой клиент, но суммы побольше уже будут не конкурентны. Нужно понимать географию логистики. Город миллионник (Екат, Самара, Казань) будешь работать на ЗП менеджера круглые сутки на телефоне. Москва, Питер, портовые Новороссийск к примеру — там работы много всегда. Тут 4 пути:

1) Договор с ИП и ООО заключаешь обычный на грузоперевозки. Здесь нет разницы на какой системе учета твой водитель. С физлицами я не работала, но вообще-то налоговая против осуществления предпринимательской деятельности без образования ИП хотя бы. вообще, насколько знаю, можно заключить договор аренды ТС с экипажем, договор ГПХ + машина в аренду отдельным договором, либо временный трудовой договор + машину в аренду, поковырять эти варианты можно. Учти, что если даешь человеку работу, даже временно, придется отстенгнуть в бюджет платежи в ПФ и ФСС

О бизнесе

При этом освобождение от обязанностей плательщиков НДС предоставляется при соблюдении определенных условий и на определенный срок. Также освобождение действует только в отношении уплаты «внутреннего» НДС.

Это означает, что Вы получаете счет (инвойс) на товар, который стоит 9 руб. с учетом НДС (7.5 + 7.5*20%) и хотите подсчитать реализационную цену. Если Ваша наценка составляет 33.3%, то Вам необходимо прибавить 3 руб., а затем к полученной сумме прибавить НДС на реализуемую продукцию, для того, чтобы получить ответ.

261: Как выгоднее платить — с НДС или без НДС

Добрый день! Хотелось бы понять в чем разница оплаты перевозки груза с НДС и без НДС? К примеру, мы заказываем авто для перевозки груза у фирмы, которая работает с НДС за 140 т. Р, другая фирма работает без НДС и предлагает нам 140 т. Р. Без НДС? Где есть для нас выгода?

Здравствуйте, попал в такую ситуацию. Работал в компьютерной фирме, из документов только договор найма, суть работы — выезд к клиентам по заявкам, ремонт техники и в случае невозможности ремонта забор и отвоз в офис компании для ремонта уже схемотехником. На очередном заказе починить не удалось на месте, забрал ноутбук в офис, передал менеджеру лично, никакой акт передачи не составлялся, делалась только отметка в базе данных компании, свидетелей тоже не было. Происходит переезд фирмы в другой оф.

Читайте также:  Норма теплоты на 1м² 2022

Как необходимо выставлять свое вознаграждение по международной перевозке с НДС или без НДС, если в СМГС не указана компания экспедитора

ТОО экспедиторская компания (ОУР, плательщик НДС) оказала услуги по организации международной перевозки. А в частности, предоставление вагона под тех. рейс. Согласно п. 10 статьи 248 НК РК обороты, связанные с международной перевозкой освобождаются от НДС, но при соблюдении условий статьи 244, 276-12 НК РК, а именно перевозка считается международной, если оформлена единым международным перевозочным документом СМГС. Согласно правилам заполнения СМГС, экспедитор указывается в СМГС только при оплате жд тарифов. Как нашей компании выставлять свое вознаграждение по международной перевозке с НДС или без НДС, если в СМГС не указана наша компания.

Согласно подпункта 10 пункта 1 статьи 248 НК РК, освобождаются от налога на добавленную стоимость обороты по реализации в том числе товаров, работ, услуг, местом реализации которых является Республика Казахстан работ и услуг, связанных .

Перевозки без ндс

Уважаемая Елена г Страхова!
Разъяснение в первую очередь Вам надо обратиться в ГУ ФРС РФ специалиста для получения ответа на свой вопрос: на чье имя оформляется, а в остальных случаях пока такие проблемы были проводились и в качестве доказательств обращения в законную силу. Но на ваш счет не присутствовался, знакомых вызывайте в интернете.
Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинением тяжкого вреда здоровью человека, —
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей.

Я ваделец грузового авто. Заключена договор-заявка с фирмой на перевозку груза (150000) без НДС. Груз доставлен в срок оригиналы ТТН ТН на руках у водителя. А данная фирма заключила договор с непосредственно владельцем груза и сумма 135000 с НДС. Завод будет оплачивать только по оригиналам ТТН и ТН., но фирме заказчику (то есть мошенникам) мотивируя что договор не с нами.

КонсультантПлюс: Форумы

Вопрос мой очень похожий но сформулирую по другому.
Оплачивает заказчик (ООО с НДС) перевозка 12022 с вкл ндс 2160
я соответственно получаю сумму на р/с (ООО на УСН 6%) (какую именно 12022 или за минусом 2160?)
я оплачиваю исполнителю (ИП на УСН 6% ) 10000 без ндс
Вопрос какая сумма останется у меня на р/с 2022 или другая, на каком налоговом облажении надо быть чтобы это все было легально без нарушений, ведь действительно диспечерская работа составит от 500 до 1000, а налог больше в два раза

Для меня тоже очень, актуальный вопрос,ситуация аналогичная Также работаю с клиентами но пока без ндс(УСН6%), клиенты начинают требовать выставлять счета с вкл НДС, подскажите как правильно это сделать, и что грозит с переходом на ндс. Если взять предыдущий пример 12022 руб, то не понятно с уплатой налога, кто его платит? клиент или мы(как посредники) .
заранее благодарю.

Читайте также:  Какие льготы почетным донорам в оренбургской области положены и как их получить

НДС по претензиям

По общему правилу экспедитор несет ответственность перед клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или повреждение (порчу) принятого груза (ст. 7 Федерального закона от 30.06.2022 N 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности»). В Законе конкретизировано, что за утрату или недостачу груза, принятого экспедитором для перевозки с объявлением ценности, ущерб возмещается в размере объявленной ценности или ее части, пропорциональной недостающей части груза.

Общий принцип, на котором основана приведенная норма, сформулирован в ст. 15 ГК РФ: лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Грузоперевозка с ндс и без ндс

С 1 января 2022 года решением правительства и под давлением международных кредиторов, базовая ставка НДС в стране была увеличена с 21 % до 22 %, а сниженная — с 10 % до 12 %. Эти знания помогут ему сэкономить, по крайней мере, на штрафах. Компенсация НДС при упрощенной системе налогообложения в объектных сметах и сводном сметном расчёте. Может ли ИП работать с НДС и без НДС одновременно при пользовании специальным режимом налогообложения? НДС равен 83.90, сумма без НДС — 550-83.90 = 466.10. Подскажите, пожалуйста, у меня есть 2 КП от упрощенцев (т.е. цена без НДС), в 3 КП цена сформирована с учетом НДС 20 %. Выручка (поступило всего денег на счет, с НДС) 100000 гривен.

Если же фирма, переходящая на УСН, приобрела либо создала основные средства без НДС, то и восстанавливать ей ничего не нужно (письма Минфина России от 14.03.2022 № 03-07-11/50, от 05.03.2022 № 03-07-11/46). Для понимания формулы, вспомним вторую формулу, которая рассчитывала сумму с налогом.

О компании

Команда квалифицированных специалистов в области бухучета нашей компании поможет вам снизить издержки, правильно оформлять и вовремя сдавать отчетность, облегчить налоговое бремя и найти способы получения дополнительной прибыли.

Наша компания предлагает услуги по ведению бухгалтерского учета — а также по его постановке, восстановлению, сдаче бухгалтерской отчетности, взаимодействию с налоговыми органами (этим занимается наш центр налогового консультирования), Пенсионным фондом и Фондом Социального страхования.

Ип грузоперевозки с ндс или без

Обратите внимание! ОСНО (общая система налогообложения) в сфере грузоперевозок здесь не рассматривается, так как относится к одному из самых сложных с точки зрения учета налоговому режиму. Фискальная нагрузка на бизнесе по ОСН также считается обременительной в сравнении с более выгодными специальными режимами.

Для транспортных услуг в рамках УСН часто применяется схема налогообложения «доходы». Если расходная часть минимальна, применение вида учета оправдано. Предприниматель может точно определить, сколько по сумме налогов необходимо платить и имеет право не вести расходную часть налогообложения. При минимальной величине налога система позволяет иметь сокращенный штат обслуживающего персонала.

Грузоперевозки 20% НДС

  • выставки;
  • доставка по РФ;
  • дорожные службы;
  • доставка специалистов на объект с инструментами и стройматериалами
  • перемещение груза внутри одной территории;
  • в рекламных целях с баннером;
  • в съемках рекламы и сериалов.
  • От 10 до 25 км +1 час к минимальному заказу
  • От 25 до 50 км +2 часа
  • От 50 до 75 км +3 часа
  • От 75 до 100 км +4 часа
  • От 100 до 125 км +5 часов
  • От 125 до 150 км +6 часов
  • От 150 до 175 км +7 часов
  • От 175 до 200 км +8 часов
Виктор Юрьевич
Блогер, юрист. Жилищный юрист - отвечаю на вопросы ЖКХ.
Оцените автора
Бесплатная Юридическая Помощь на LAWgrupp.ru